我公司受中国电建地产集团有限公司委托,配合其共同开展“经济责任及股份公司授权亏损项目”的专项审计工作。审计范围包括华东区域总部及下辖项目公司,审计期间为2021年1月至2023年12月。
审计内容主要包括对华东区域战略制定与执行、内部控制的建立和执行情况、“三重一大”事项决策和执行情况、经营业绩考核及财务情况、招标采购管理情况、领导班子薪酬、风险抵押金及职务消费情况、财务、资金管理及预算执行情况、股份公司授权亏损项目亏损原因等开展审计,并对经营管理风险进行提示、对完善内部控制及经营管理提出建议、根据审计过程中的实际情况做延伸审计等。
我公司接到审计任务后,了解审计需求及审计时限,并根据审计内容编制审计实施方案,因本项目时间跨度较长,且大部分资料都在项目现场,经与委托单位沟通,为保证审计顺利进行,我们与委托单位一起亲临现场开展驻场审计工作。